金蝶友商如何反结账
金蝶友商反结账的步骤如下:
登录账套
具有反结账权限的用户登录到相应的账套。
进入反结账功能
在软件主界面,点击“财务”模块,然后选择“反结账”功能。
选择反结账期间
在弹出的窗口中,选择要反结账的会计期间,确认选择无误后,点击“反结账”按钮。
确认反结账
系统将自动取消该期间的所有结账操作,恢复到未结账状态。反结账完成后,用户可以重新进行结账操作。
其他操作
如果需要修改已结账期间的财务数据,可以先进行反过账操作,然后修改凭证,最后再进行反结账操作。
建议:
在进行反结账操作前,请确保已经备份好相关数据,以防操作失误导致数据丢失。
反结账操作前,建议仔细检查所选期间是否正确,避免误操作。
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